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行政事业单位内部控制规范解读与建设案例(PPT 109页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

主要内容
一、背景介绍
(一)必要性分析
理论必要性分析
公共管理的本质
西方的一个谚语
实践必要性分析
十八大以来的反腐败
本质:行政事业单位与企业区别
主要区别体现:内部控制的目标不同
其他区别
(二)行政事业单位内部控制建设的历史与特点
我国行政事业单位内部控制建设历史
(三)行政事业单位未来内部控制建设的注意事项
现实中一把手的问题
如何完善一把手的内部控制问题
二、行政事业单位内部控制建设的目标、原则和流程
(一)行政事业单位内部控制建设的目标
(二)行政事业单位内部控制建设的原则
职责分工问题(强调不相容职务分离与授权)
授权审批——纵向控制
(三)行政事业单位内部控制建设的流程
第二步:明确谁做这些事情?
第三步:方法流程的本质
第四步:测试与优化
思考:内部控制建设为什么总是和流程扯上关系?
什么是目标管理
什么是过程管理
目标管理的缺点
内部控制与流程梳理之间的关系
三、单位层面的内部控制建设要点
内部审计与纪检监察监督的协调
集体决策制度
分离、制约和监督的金科玉律:
关键岗位轮岗制度
大部制改革问题
四、具体业务流程层面内部控制建设的内容与要点
预算业务控制
突出问题
政府采购控制
政府采购的组织形式
政府采购中的主要控制问题
总结问题的原因
政府采购控制规范解读
控制的关键方法在于管采分离
编制、细化采购预算是基础环节
建设项目控制
五、评价与监督
内部审计监督控制
完善对策
我们回去可以做些什么?

..............................

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内部会计控制制度(pdf 5页)

内部控制十大漏洞与对策(pdf 58页)

企业内部控制规范(DOCX 49页)

行政事业单位内部控制手册模板试行(DOC 122页)

关于《年度内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 9页)

行政事业单位内部控制研究与探索(ppt 66页)

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