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山西某公司内部控制鉴证报告(pdf 13页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

山西某公司内部控制鉴证报告内容提要:
建立内部控制制度的目标:
为了保证公司业务活动的健康运行,保证公司资产的安全完整,防止、发现、纠正错误和舞弊,确保公司会计资料的真实性、合法性、有效性,具体目标如下:
1、建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的经营战略、执行和监督机制,确保公司经营目标的顺利实现。
2、规范公司会计行为,保证会计核算合规、合法,信息披露及时、真实、准确、完整。
3、建立良好的内部经营秩序,堵塞漏洞、防止舞弊,保证资产的安全和完整。
4、提高公司经营管理的效益和资产的使用效率。
..............................

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