精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

湖南某电气公司内部控制鉴证报告(pdf 8页)

所属分类:内部控制

文件大小:377 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

湖南某电气公司内部控制鉴证报告内容提要:
湖南中科电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了湖南中科电气股份有限公司(以下简称“中科电气”)管理层对某年12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中科电气管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对中科电气内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《企业内部控制审计指引》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

 


..............................

上一篇:关于内部控制完整性与有效性的自我评价报

下一篇:山西某公司内部控制鉴证报告(pdf 13页)

内部控制为何需要控制确保目标之达成(ppt 116页)

某基金管理公司内部控制体系说明(doc 14页)

巨人集团内部控制案例解析(ppt 17页)

某公司内部会计控制制度的检查(doc 20页)

内部认购动机与功能的分析(pdf 16)

县公司内控管理培训(ppt 59页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1