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企业内部控制审计指导目录:第一章、总则第二章、计划审计工作第三章、实施审计工作 第四章、评价控制缺陷第五章、完成审计工作第六章、出具审计报告第七章、记录审计工作..............................
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内部控制符合性测试与评价(ppt 21页)
Section 404 Audits of Internal Control and Control Risk(pp
内部控制与职业道德(ppt 43页)
内部控制系统评价定量分析的数学模型(pdf 9)
上市公司治理结构的内部控制概述(pdf 68页)
企业内部控制评价指导(ppt 28页)
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