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企业内部控制审计指导(doc 7页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

企业内部控制审计指导目录:
第一章、总则
第二章、计划审计工作
第三章、实施审计工作
第四章、评价控制缺陷
第五章、完成审计工作
第六章、出具审计报告
第七章、记录审计工作

..............................

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内部控制符合性测试与评价(ppt 21页)

Section 404 Audits of Internal Control and Control Risk(pp

内部控制与职业道德(ppt 43页)

内部控制系统评价定量分析的数学模型(pdf 9)

上市公司治理结构的内部控制概述(pdf 68页)

企业内部控制评价指导(ppt 28页)

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