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某公司内部风险控制措施(doc 19页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司内部风险控制措施目录:
第一章  总则 
第二章  内部风险控制目标和原则 
第三章  风险来源与分类 
第四章 内部风险控制体系 
第一节 公司治理结构
第二节 内部控制架构 
第三节  内部控制规则
第五章  内部风险控制措施 
第一节  管理风险控制 
第二节  基金投资风险控制 
第三节  流动性风险控制 
第四节  合规性风险控制 
第五节  操作风险控制 
第六节  人员流失风险控制 
第七节  职业道德风险控制 
第八节  其他风险控制 
第六章  内部风险控制的保障 
第七章  附则 


某公司内部风险控制措施内容简介:
    为保证银华基金管理有限公司规范、稳健的运作,尽可能防止和减少风险的发生,充分保护基金投资者的合法利益,依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》等法律法规以及《银华基金管理有限公司章程》,结合本公司实际情况特制定本纲要。
    风险控制与业务发展具有同等重要的地位,健全的风险控制机制和完善的风险控制制度是规范公司行为、有效防范风险的主要措施,也是衡量公司经营管理水平的重要标志。公司应建立高效运行、控制严密的风险控制机制,制定科学合理、切实有效的风险控制制度。


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