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某公司内部控制制度规范(ppt 20页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司内部控制制度规范目录:
1.总则及说明
2.管理控制
3.会计控制
4.采购和应付款
5.生产
6.存货
7.销售和应收款
8.费用类支出
9.人力资源
10.货币资金
11.固定资产
12.投资控制
13.工程项目的控制
14.融资控制
15.并购的控制
16.内审的控制
17.利润分配
18.信息处理的控制


某公司内部控制制度规范内容简介:
    通常所说的内部控制,是指会计内部控制制度,《内部会计制度控制规范-试行》的定义是:“指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序”。湘火炬的定义:内部控制制度,是指一系列制度,程序及组织结构方法,通过执行这些制度、程序和组织结构方法,可以使公司在外部条件未发生重大变动的情况下达到经营目标。外部条件,是指不能为企业所影响或预计的环境条件,如突然发生的全球性灾害等。内部控制制度覆盖到企业生产经营所有行为。


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企业内控管理概述(ppt 54页)

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独立审计具体准则——内部控制与审计风险(2个doc)

某公司的内部控制评价体系建设探索(DOC 45页)

为某外资上市公司做的内控循环(doc 33页)

全面风险评估报告(PDF 38页)

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