全过程造价评审服务方案(DOC 37页)
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点击下载一、审计工作依据
一、审计工作内容
一、审计工作程序
一、审计报告
三、审计成果质量的复核
三、(决)结算审计
二、审计工作原则
二、审计成果质量控制组织和程序
二、对财政性投资项目的审计,主要有两种方式
二、(概)预算审计
五、其它需要审计的业务
五、审计的保密要求
四、财政资金使用情况等专项核查及绩效考评
四、质量控制管理制度
第一节 审计工作内容
第一部分 服务方案
第三节 审计工作程序
第二节 审计工作依据和原则
第四节 质量和技术保证措施
(1)、内容不符合要求的,要补充完整,并经技术负责人认可。
(1)、前期准备
(1)、参与复核的人员在复查记录上签字盖章。
(1)、审查施工图工程量计算规则的选用是否正确;
(1)、审查是否存在高套、错套定额现象;
(1)、审查项目单位是否编制有关工程款的支付计划并严格执行(已招标的项目是否按合同支付工程款);
(1)、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费、
贷款利息等待摊投资预算,按国家规定的标准和范围等进行审计;
(1)、设备投资支出是否按单项工程和设备的类别、品名、规格等进行明细核算;
(1)、设备的购买价、运杂费和采购保管费是否按规定计入成本;
(1)、超概的原因:
(1)、项目单位对设备的采购是否有相应的控制制度并按照执行;
(1)、项目申报材料是否齐全、申报内容是否真实,可靠;
(1)、项目预算编制程序、内容、标准等是否符合相关要求
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