某有限公司采购控制程序(doc 11页)
所属分类:采购管理
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1、范围
2、规范性引用文件
3、职责
4、程序
5、记录
6、附加说明
某有限公司采购控制程序内容摘要:
1、范围
本文件规定了采购过程的控制要求,以保证采购的产品符合规定的采购要求。
本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。
2、规范性引用文件
QG/XT 201-2003文件控制程序
QG/XT 215-2003产品的监视和测量控制程序
3、职责
3.1、管理部负责归口管理,具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作;有关部门配合;
3.2、质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作;
3.3、研发或服务部门负责提供采购信息,协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。
4、程序
、合格供应厂商的评定
4.1.1、对供应厂商的要求:
其产品应满足有关标准和技术文件的要求;
具有一定的生产能力和质量保证能力;
货源稳定、供货及时、价格合理;
能提供良好的技术服务。
4.1.2、对供应厂商的评定
合格供应厂商(包括器材供应商、生产厂商和外协加工厂商)的候选名单由管理部提供,质量部负责组织评定,使用部门及相关部门配合。
质量部负责评定质量保证能力和控制手段;必要时请相关部门协助。
管理部负责评定供货或加工能力、价格及售后服务。
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