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内部控制与审计风险培训课件(ppt 61页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

主要内容
第一节 内部控制
一、内部控制构成的演变与  审计模式的对应关系
二、关于内部控制构成要素的不同观点
1.国际审计准则的观点:
2.风险评估过程
3.信息系统与沟通
审计关注哪些问题?
审计关注的问题续
相关的沟通:
审计关注:
4.控制活动要素
控制活动要素案例
案例思考:
5.对控制的监督
三、了解内部控制
四、实施控制测试
五、内部控制的固有局限性
六、实施实质性程序
控制测试与实质性程序的区别?
第二节  审计风险
一、为什么会产生审计风险? 
二、什么是重大错报风险?
一、受外部环境因素影响的重大错报风险
二、受内部因素影响的重大错报风险1
二、受内部因素影响的重大错报风险2
二、受内部因素影响的重大错报风险3
需要特别考虑的重大错报风险1
需要特别考虑的重大错报风险2
[相关案例]
[相关案例(续)]
三、什么是检查风险?
请思考:
[检查风险相关案例]
[检查风险相关案例(续)]
四、审计风险模型
定量分析
定性分析:
五、如何控制审计风险?

..............................

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企业内部控制设计概述(ppt 86页)

某集团公司管控方略介绍(ppt 43页)

某咨询公司内部控制制度培训(ppt 140页)

如何建立控制与效率并重的内控管理体系(ppt 18页)

企业经营内部风险控制(ppt 99页)

企业内部控制流程梳理与构建(PPT 104页)

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