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企业内部控制审计体系与方法(PPT 69页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

主要内容
内控审计的体系与方法论
特定内控项目的审计
基于数据分析的内控缺陷识别
面向应用的内控审计工作平台

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企业内部控制评价和审计(ppt 54页)

企业内部控制体系管理机制研究(doc 24页)

采购业务控制概述(PDF 41页)

企业内部控制应用指引—业务外包流程(ppt 29页)

企业目标、风险与内部控制培训讲义(PPT 77页)

个人现金流量控制规划(ppt 240页)

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