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公司内部审计(PPT 77页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
公司内部审计
一、审计的概念和特征
审计关系图
1.审计产生与发展的经济基础
2.独立第三方的特质
3.审计的基本职能
二、审计与会计
三、审计的分类
四、注册会计师审计(民间审计)
(一)西方国家CPA审计的历史发展
(二)我国CPA审计的历史发展
(三)注册会计师审计的特点
五、国家审计(政府审计)
(一)我国的国家审计
国家审计的性质*
国家审计体制*
(二)西方的国家审计
(三)国家审计的特点
六、内部审计
(一)西方国家内部审计的形成和发展
(二)我国内部审计的形成和发展
内部审计的形成和发展
民间审计、政府审计、内部审计的比较
七、内部审计的职能演变
内部审计的职能范围
八、内部审计的定义
(一)我国对内部审计的定义
(二)IIA对内部审计的定义
九、内部审计人员的多难处境
世界通信(WorldCom)舞弊案例
世通案例中内部审计的教训
世通申请破产后内部审计的变化
对监管部门和监管政策的影响
未来的内部审计师
十、内部审计职能作用发挥的条件
(一)内部审计机构的设置方式
1.内部审计外包
2. 内部审计内置
内部审计内置模式
(二)专业胜任能力
(三)职业道德
职业道德规范的一般原则
职业道德规范的具体要求
(四)质量控制制度
案例分析
十一、内部审计业绩的评价
内部审计业绩的评价
内部审计的业绩评价
十二、内部审计与公司治理
权威机构的倡导
内审地位的提升
内部审计的治理功能
内部审计治理功能的体现
十三、我国的内部审计规范体系
《内部审计基本准则》
《内部审计具体准则》
《内部审计实务指南》

..............................

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审计职业规范与道德培训课件(ppt 33页)

某公司会计与审计问题案例分析(ppt 47页)

我国审计的组织形式(ppt 74页)

历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务讲义(doc 26页)

内审知识培训(PPT 65页)

如何看审计报告(PPT 51页)

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