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生产与存货循环审计案例 (PPT 65页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第四章 生产与存货循环审计案例
案例一:康泰公司存货审计案例
生产循环业务流程
存货的内部控制
对存货实施实质性程序
二、案例背景
三、案例分析
1,审计目标
2.对存货环节进行风险评估和控制测试
3.对存货实施实质性程序
四、思考题讲解
案例二  永晟公司生产成本审计案例
2. 对生产成本进行风险评估和控制测试
3. 对生产成本实施实质性程序
第五章 筹资与投资循环审计案例
案例一 华兴公司负债融资审计案例
利息费用的核算
2. 对负债融资环节进行风险评估和控制测试
控制性测试结果
3. 对负债融资环节实施实质性程序
四、思考题解答
案例二   东安公司权益性融资审计案例
盈余公积的审查
2. 对权益性融资环节进行风险评估和控制测试
3. 对权益性融资环节实施实质性程序
案例三 瑞丰公司投资审计案例
二、案例分析
1. 审计目标
2. 对投资环节进行风险评估和控制测试
3. 对投资环节实施实质性程序

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审计数据分析(ppt 33页)

全过程跟踪审计(doc 58页)

现代企业审计及购销比价管理(doc 8页)

企业审计计划、重要性及审计风险分析(doc 13页)

审计证据与审计工作底稿培训(ppt 82页)

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