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历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务讲义(doc 26页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务讲义目录:
第一节、关于准则的总体介绍
第二节、其他鉴证业务的定义与目标
第三节、承接与保持业务
第四节、计划与执行业务
第五节、利用专家的工作
第六节、获取证据
第七节、考虑期后事项
第八节、形成工作记录
第九节、编制鉴证报告
第十节、其他报告责任

..............................

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中国铁塔审计系统用户操作手册(doc 42页)

内审员培训教材(pdf 66页)

新编审计原理与技术(ppt 31页)

某制药集团公司内部审计制度(pdf 6页)

集团公司内部审计管理制度(DOC 5页)

生产与存货循环审计(ppt 36页)

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