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内部控制原理及CPA审计管理知识分析(ppt 56页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部控制原理及CPA审计管理知识分析(ppt 56页)目录:

一、内部控制发展过程
二、内部控制设计的要素及标准(COSO
三、内部控制与CPA审计
四、内部控制记录、测试与评价


内部控制原理及CPA审计管理知识分析(ppt 56页)简介:

一、内部控制概念的演进
1.1内部控制制度定义(1936年)为保证:
   1、公司现金和其他资产的安全
   2、检查账薄准确性而采取的各种措施和方法

1.2内部控制制度定义(1949年)基于:
1、保护企业资产
2、检查会计资料正确可靠
3、提高业务效率
4、促进企业经营方针、组织计划的贯彻执行而在企业内部采取的各种稽查措施


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管理流程与任务控制案例(ppt 68页)

内部控制培训课件(PPT 104页)

内部控制定义与内部控制目标概述(ppt 43页)

内部控制制度锦集(chm)

证券投资基金管理公司内部控制(pdf 9页)

管理层收购中的整合理念(ppt 30页)

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