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企业内部控制理论与实践(ppt 121页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

研究背景
内部控制理论借鉴
内部控制创新
内部控制的其他重要方面
内部控制实务
内部控制应用案例
环境风险
环境风险(续)
流程风险-营运风险
流程风险-营运风险(续)
流程风险-财务风险
流程风险-财务风险(续)
流程风险-授权风险
流程风险-信息处理 /技术风险
流程风险-廉正风险
决策信息风险-营运风险
决策信息风险-营运风险(续)
决策信息风险-财务
决策信息风险-财务(续)
决策信息风险-战略
决策信息风险-战略(续)
 警钟长鸣
COSO关于内部控制的定义
内部控制的其他种类
企业管理-通过流程控制实现经营战略
业务流程重组的警号
业务流程的设计直接影响企业竞争力
业务流程重组的利益
业务流程的最佳实践
1.了解市场和客户
2.制定愿景和战略
3.设计产品和服务
4.市场营销
5.生产和配送产品及提供服务
7.向客户开票收款及提供服务
8.人力资源管理
9. 财务管理
9.财务管理
信息技术支持和提高流程效率
信息技术应用要素
各管理系统的关系
企业管理-绩效评估推动经营战略和业务流程的实现
企业管理最佳实践-设定目标和评估体系
绩效管理循环
绩效指标(案例)
KPI体系的设计目标
企业管理-组织架构不是因,而是果
组织架构必须体现灵活性和职责性
机构设置的原则
(一)常见的舞弊
(一)常见的舞弊(续)
(二)内控制度的实例演示
(二)内控制度的实例演示(续)
(三)内部审计简介
什么是内部审计?
内部审计与外部审计的比较
内部审计的演变历史
内部审计在现代企业中的角色和职能
内部审计在现代企业中的角色
内部审计与被审计单位管理层的关系
内部审计过程简介

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公司治理、公司管理和内部控制(pdf 7页)

山东某公司财务系统管理与内部控制问题(ppt 97页)

财务报告与内部控制定义(ppt 53页)

企业内部环境控制调查问卷(doc 4页)

企业固定资产循环--了解内部控制(pdf 35页)

企业内部控制的应用指引(doc 76页)

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