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浙江某公司内部控制的鉴证报告(pdf 9页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

浙江某公司内部控制的鉴证报告内容提要:
浙江景兴纸业股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称景兴纸业公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件,随其他申报材料一起报送并对外披露。

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