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论新审计准则对信息系统下内部控制的影响(doc 7页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

论新审计准则对信息系统下内部控制的影响目录:
一、会计电算化条件进程中电算化进行内部控制面临的问题
二、计算机审计准则对内部控制的作用
三、新审计准则对电算化内部控制的影响

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企业内部控制评价指南(pdf 7页)

银行业务流程与内部控制(ppt 54页)

商业银行内部控制评价试行办法(doc 42页)

国际烟草控制框架公约和对中国的挑战(ppt 52)

企业内部控制基础知识培训(ppt 47页)

内部控制设计与执行概述(ppt 45页)

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