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风险管理与内部审计课件(ppt 85页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、企业目标与经营风险
二、识别企业经营风险
三、控制风险的技巧
四、建立企业内部控制系统
五、应用内部控制机制,为企业创造竞争力
六、介绍《内部审计》技巧
七、利用审计结果,追求不断的改进
八、模拟审计实战,为企业管理预警风险

企业目标的实现过程
经营环境的变化(市场/政策/竞争/技术)
企业的持续竞争力是如何构筑的
银行的人员;账目;资金管理没有监督约束机制
银行对有利益冲突的角色没有实行权责分离
(交易和清算)
对营运中暴露出的错误,没有及时纠正
没有“内部控制”系统预报风险


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审计抽样的种类概述(ppt 40页)

营销系统审计报告范本(ppt 51页)

完成审计工作(PPT 68页)

内部控制评价手册(ppt 124页)

浅述销售与收款循环审计(doc 24页)

内部审计管理方法(PPT 46页)

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