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所属分类:内部审计
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主要内容14.1概述14.2考虑持续经营14.3期初余额审计14.4期后事项审计14.5或有事项审计14.6管理层声明14.7评价审计结果14.8审计沟通..............................
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国家审计在宏观调控中的地位和作用(DOC 11)
公共机构能效管理与能源审计方法(ppt 55页)
关于修订《中国内部审计准则》的说明(ppt 45页)
内管干部经责审计-制度程序方法讲义(ppt 48页)
检测和校准试验室能力认可-内审检查记录(DOC 34页)
审计准则与审计依据培训课件(ppt 39页)
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