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内部控制评价手册(ppt 124页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
二、内部控制评价报告编制指南
杜邦公司的内部审计经营管理调查
 采购控制培训方案
ORCA方法
高层基准培训方案
演示稿2E杜邦公司的内部审计经营程序改善
演示稿2F杜邦公司的内部审计审计部营销宣传手册
内部控制:国内制造厂存货余额自我评价综合框架
自我评价审核结果汇总表
审计业务服务于司法部门
控制活动
内部审计的未来——变革观点综述
做到与众不同

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审计学的基础实验(pdf 18页)

审计过程之风险评估过程分析(ppt 99页)

内部审计外部化思考(DOC 6)

内控审计工作底稿方法论讲解(ppt 159页)

内部审计实务标准修订实务公告(doc 12)

现代审计学原理及实训(ppt 213页)

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