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在美上市公司财务报告内部控制流程评价内容提要:
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企业内部控制应用指引之组织架构(doc 31页)
內部稽核查檢鑑別表-2000(doc 12)
浅谈企业内部会计控制制度(doc 9页)
浅谈会计电算化信息系统的内部控制(DOC 8).doc
内部控制流程图(DOC 33页)
独立审计具体准则——内部控制与审计风险(2个doc)
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