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独立审计具体准则——内部控制与审计风险(2个doc)

所属分类:内部控制

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资料简介:

独立审计具体准则——内部控制与审计风险(2个doc)
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现代企业内部条件分析报告(ppt 53页)

某集团内部管理诊断报告(PPT 113)

正式和非正式控制的协同及案例(ppt 67页)

内部控制设计方法(ppt 127页)

内部控制审计之基于销售与收款循环(PPT 27页)

关于推进地税部门内控机制建设的思考(doc 9页)

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