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某公司内部控制管理手册(ppt 113页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司内部控制管理手册目录:
第一章:管理控制及内控自我评估
第二章:财务会计控制
第三章:销售和应收账款
第四章:采购和应付账款
第五章:费用支出控制
第六章:货币资金管理
第七章:固定资产管理
第八章:项目开发与总控
第九章:产品研发与设计
第十章:工程招标与预算
第十一章:工程质量监督与验收
第十二章:人力资源管理
第十三章:对外投资管理
第十四章:客户服务与信息管理
第十五章:内部审计

 

某公司内部控制管理手册内容简介:
     内部控制是一个过程。是一种实现目标的手段,而不是结果;内部控制是人为控制的,不仅仅包括制度和政策,同时包括公司各个部门的员工;内部控制对董事会和管理层只能提供合理的保证,而非绝对保证;内部控制是为了实现各个不同而又相互交错的企业目标而设计的。
     内部控制的目标:内部控制服务于公司的整体目标以及各职能目标,通过控制活动为目标的实现提供合理保证,并且能够有效识别公司面临的风险并采取应对策略;关键控制点:关键控制点指关键的内部控制行为,保证这些内部控制行为被正确采用并持续使用,就可以保证企业的内部控制目标得到实现。
流程图:流程图是描述内部控制行为的主要方法,是通过对经营活动整个过程用图表形式进行描述,并对关键控制点着重说明的一种方法。


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