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某公司内部控制制度的基本规范(doc 23页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司内部控制制度的基本规范目录:
第一章、总则
第二章、财务开支审批内部控制制度
第三章、采购与付款业务程序内部控制制度
第四章、销售与收款业务程序内部控制制度
第五章、附则

 

某公司内部控制制度的基本规范内容简介:
    为规范公司的规范运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规,制定本公司内部控制制度。
    本公司所称内部控制是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序,主要包括财务开支审批内部控制制度、采购与付款业务程序内部控制制度以及销售与收款业务程序内部控制制度等三个主要内部控制制度。


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企业财务运作体系与内部控制(ppt 47页)

现代企业内部控制研讨会(ppt 166页)

内部控制评价(PPT 57页)

某公司财务会及与内部控制管理知识分析(pdf 28页)

现代企业内部控制--内部控制怎么做(doc 53页)

企业内部控制配套指引-审计指引(ppt 40页)

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