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内部控制鉴证报告(PDF 8页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

为了保证公司业务活动的有效进行,保护各项资产的安全性和完整性;保证会计资料的
真实性、合法性与完整性。宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据组织结构、
资产结构、经营方式、外部环境等具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度,并成立了
内控组织,配备了专业内控人员。这一内控体系将随着公司的发展而不断完善。现就本公司
的内部控制体系和重要的内控制度等进行评价说明如下:
..............................

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中国民生银行内部控制评价体系介绍(doc 23页)

内部控制审计计划阶段(PDF 52页)

工程项目内部会计控制规范(pdf 6页)

现金及内部控制原则(ppt 35页)

企业内部环境分析.ppt39

某证券公司内部控制制度(pdf 10页)

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