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第一汽车集团公司的内部审计(ppt 56页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

第一汽车集团公司的内部审计目录:
一、组织机构的设置情况
二、管理审计的开展情况
三、近几年管理审计特点
四、审计管理的工作情况
五、从事审计工作的体会

 

 


第一汽车集团公司的内部审计内容简介:
监督职能
检查监督各种经营活动的合法性、合规性、及相关信息的真实性、准确性
鉴证职能
对财务状况、经营成果及其经济活动的经济性、有效性加以鉴定和证明;发挥决策参谋作用
评价职能
评价各单位的经济活动是否遵循集团公司的目标及决策,内部控制制度是否健全、有效、得到执行;成为企业内控体系中的常规中坚力量
建设职能
揭示经营过程中存在的弊端或管理薄弱环节,提示风险,促进管理水平提高,以保证集团整体目标的实现;内部审计是企业自身主动监督控制机制,更具有建设性


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重要性和审计风险培训(ppt 62页)

筹资与投资循环审计教学课程(ppt 91页)

审计证据及审计工作底稿学习任务(ppt 33页)

安徽某公司审计报告(pdf 40页)

某集团有限公司工程项目审计(PPT 67页)

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