精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

某公司销售与收款循环内部控制工作底稿(DOC 37页)

所属分类:内部控制

文件大小:82 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

1.有关职责分工的政策和程序
1)新顾客
1)记录应收账款
2.主要业务活动介绍
2)现有顾客
2)销售退回、折扣与折让
3)对账及差异处理
3)签订合同
4)计提坏账准备和核销坏账
[注:产成品发运环节控制活动记录于生产与仓储循环的审计工作底稿(SCL)。]
[注:生产环节控制活动记录于生产与仓储循环的审计工作底稿(SCL)。]
S公司坏账准备由系统自动计算生成,对于需要计提特别坏账准备以及拟核销的坏账,
由业务员×××填写连续编号的坏账变更申请表,并附顾客破产等相关资料,
经销售经理×××审批后,金额在××元以下的,由财务经理×××审批,
金额在××元以上的,由总经理×××审批。
S公司建立了下列职责分工政策和程序:
S公司董事会制订并批准了应收账款坏账准备计提方法和计提比例的会计估计。
..............................


上一篇:某公司内部控制概述(DOC 53页)

下一篇:公司内控管理制度范本(DOC 67页)

审计学之内部控制及其测试与评价(PPT 49页)

企业内部控制设计简述(doc 61页)

企业怎样提高内部控制能力(doc 10页)

内部控制培训知识 (ppt 84页)

集权与分权相结合的外贸集团公司内部财务管理体制(doc 8页)

控制图与过程能力.ppt35

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1