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内部质量体系审核检查表(XLS 1页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

审核员
审核日期
过程设计和开发
过程类型
顾客导向过程(COP2)
相关部门/责任人/支持地点
技术部
寻找证据
TS2条款审核发现/客观证据
过程评价
..............................


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公司内部审计(PPT 77页)

中级审计师审计专业相关知识真题(doc 19页)

审计证据和审计工作底稿大全(ppt 67页)

广西某交通公司内审制度(pdf 4页)

财务报导错误与舞弊及审计人员的责任(ppt 27页)

GJB9001B标准的主要变化及内审方法(DOC 42页)

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