精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

某网络通信公司内部控制审计审计方案(DOC 34页)

所属分类:内部审计

文件大小:345 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

1仓库保管工作规程的拟定
1分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。
1存货及工程物资的退库申请
1存货管理流程遵循公司管理制度和规定进行n存货库存水平应决定于项目需求和存货保存成本
1有关存货管理的政策和流程可能未能良好建立和记录1
1电信卡的入库
1账账核对
2存货保有量可能不足或过多4
2存货及工程物资的退库验收
2存货的安全保管
2根据经营环境和/或经营战略的重大变化修订关键运作要素。
2电信卡的开通
2确保存货及资产的安全
2账务处理
..............................


上一篇:某发电企业审计特殊考虑(DOC 45页)

下一篇:某医疗器械有限公司内部审核检查表(DOC 4

内审员培训课件(PPT 222页)

独立审计基本准则(DOC 4页)

哈尔滨市领导干部经济责任审计评价制度(doc 10页)

内部环境管理体系审核概论(PPT 101页)

审计风险与审计重要性概述(ppt 56页)

审计学教学大纲(DOC 35页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1