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审计学教学大纲(DOC 35页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
第一章 总论
第二章 审计组织及审计人员形式
第三章 审计方法和审计程序
第四章 审计准则
第五章 审计证据和审计工作底稿
第六章 内部控制结构和控制风险评估及其评审
第七章 审计质量控制与审计责任
第八章销售与收款循环的审计
第九章购货与付款循环的审计
第十章 生产循环审计
第十一章 筹资与投资循环审计
第十二章 货币资金与特殊项目审计
第十三章审计报告

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实施内部审计业务(ppt 282页)

审计管理制度化的理论(ppt 59页)

TS16949内审员培训资料(ppt 62页)

基层审计机关审计风险的表现与对策(pdf 6页)

审计准则对工作底稿的总体要求(ppt 34页)

审计失败与法律责任(ppt 61页)

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