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七匹狼公司内部审计制度(doc 9页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

七匹狼公司内部审计制度内容提要:
第一章 总则
第二章 审计机构与审计人员
第三章 审计机构的职责与权限
第四章 审计工作程序
第五章 具体实施
第六章 信息披露
第七章 审计档案管理
第八章 监督管理与违规处理
第九章 附 则

..............................

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财务部外币兑换操作规程(doc 2页)

会所财务管理细则(doc 1页)

财务中心票据结算员岗位手册(doc 1页)

费用支出预算管理(doc 4页)

湖南分公司财务管理条例(doc 6页)

公司资金预算制度(doc 3页)

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