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资产清查管理流程图(doc 6页)

所属分类:管理流程图

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资料简介:

资产清查管理流程图内容提要:
1.风险
(1)F1资产盘点的结果不准确(K)
(2)F2资产盘点的结果未及时处理,或处理程序不恰当(K)
2.控制措施
1)F:资产盘点的结果不准确
(1)F1.1K所属单位设备管理岗位、资产管理等岗位按清查工作安排,组织开展每年至少进行一次资产清查,现场清点实物资产,进行账实核对,编制资产清查表,由相关人员确认签字。 会计核算中心资产管理科资产管理岗位汇总资料,编制资产清查表及清查报告,由科长审查确认。
(2)F1.1M所属单位设备管理岗位、资产管理等岗位按清查工作安排,组织开展每年至少进行一次资产清查,现场清点实物资产,进行账实核对,编制资产清查表,由相关人员确认签字。
(3)F1.2M会计核算中心资产管理科资产管理岗位监督、检查各单位的资产清查工作,并对各资产使用单位上报的资产清查表进行抽查。
(4)F1.3M会计核算中心资产管理科资产管理岗位汇总资料,编制资产清查表及清查报告,由科长审查确认。
2)F:资产盘点的结果未及时处理,或处理程序不恰当
(1)F2.2K会计核算中心资产管理科资产管理岗会同相关部门对盘亏、盘盈、毁损、闲置及待报废资产进行核实和分析,编制“固定资产盘盈(亏)及报废审批表”,提出处理意见,报公司主管领导审批。 超过股份公司授权范围的资产盘点处理方案,上报股份公司审批。 资产核算岗依据批复在当月进行账务处理。
(2)F2.1M会计核算中心资产管理科资产管理岗会同相关部门对盘亏、盘盈、毁损、闲置及待报废资产进行核实和分析,编制“固定资产盘盈(亏)及报废审批表”,提出处理意见,报公司主管领导审批。 超过股份公司授权范围的资产盘点处理方案,上报股份公司审批。 资产核算岗依据批复在当月进行账务处理。

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