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公司原辅料入库程序(doc 6页)

所属分类:生产管理制度

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资料简介:

公司原辅料入库程序内容提要:
一、目    的:建立原辅料入库程序,保证进库物资质量,防止差错。
二、适用范围:适用于所有进库原辅料。
三、责 任 者:采购员、仓库管理员、质保部、总工办。
四、原辅料入库程序:
1、收货检查:
1.1  仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对照标签核对品名、数量、规格、批号、有效期以及《药品法》所规定的标志是否正确等;
1.2  逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。如有这些现象进一步检查内包装是否破损,是否影响到内容物。
2、检查后的处理:
2.1  如检查发现以上2条任意一条中的问题,仓库管理员可拒绝收货,并将货物存放到“不合格品库”,挂上红牌,同时在每件货物上贴红的“不合格证”。
2.2  检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物,则将新到原料或辅料存放到“原辅料库”待验区,并用企业管理绳围栏,挂上企业管理待检标志。
3、仓库管理员填写《到货验收记录》(编码D0600100),并填写《申请检验单》(编码:RD0103600),请质保部检验。质保部取样后在取样货物上贴上企业管理“取样证”。

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