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供应商管理规程(doc 1页)

所属分类:采购管理制度

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资料简介:

供应商管理规程内容提要:
1、采购部负责供应商寻找和联系,并与成本核控制部一起对供应商进行评鉴和管理。
2、供应商申请,可能过以下三渠道找3—4家供应商进行选择:
(1)根据具体采购物资品种,由采购部人员出面寻找合适供应商;
(2)可通过具体使用部门的推荐;
(3)供应商可自行向本酒店推荐。
3、由采购部或供应商填写供应商基本资料表。
4、审查:
(1)采购部收到“供应商基本资料表”后,根据填写内容进行考试核实,检查有无虚假欺骗。
(2)若无问题,采购部继续通过以下方法进行评鉴;若有,即不再审查,直接取消资格。
(3)评鉴方式:
①日用品、客用品等需长期连续订货的物品,先要求提供样品,样品合格后封样,小批采购,在小范围内试用,试用合格后,可列入合格供应商;
②对一次性购买补充数额较大的物品,包括设备类,则采用书面证明材料,如有必要,可使用实地考查方式评鉴;
③对直接向商店零星采购物品,则不需评鉴。

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物品采购及购回时间操作规程(doc 2页)

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物料出入仓库管理程序(doc 3页)

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某公司采购作业实施细则(doc 12页)

物资采购入库验收管理规定(doc 2页)

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