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审计,资金管理职位岗位说明书(doc 3页)

所属分类:岗位职责

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资料简介:

审计,资金管理职位岗位说明书内容提要:
工作职责与任务:
(一) 负责公司内审工作
1、 定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计;
2、 随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导;
3、 确保各部门核算工作的规范化。
正常审计职能:
1. 为了监督国家财经法规及公司规章制度的执行情况,对公司所属单位的财务收支及经营情况进行审计。
 下达审计通知,收集被审单位的资料,做好审计准备工作;
 利用审计方法,对企业的财务情况进行全面审计,并取得必要的证明材料;
起草审计报告并征求被审单位意见,拟定审计报告。
2. 为了客观评价离任人员的任期经济责任,对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。
 下达审计通知,收集被审单位的资料,做好审计准备工作;
 利用审计方法,对被审计人员任职期间的财务情况进行全面审计,确定其经济责任、评价其工作业绩等;
起草审计报告并征求被审计人员及单位的意见,拟定审计报告。
3. 为了加强廉政建设及特殊业务需要,接受企业领导指定的专项审计任务。
 收集有关资料,进行深入调查。
 利用审计方法,完成特定审计任务。
拟定审计报告。
4. 为加强企业管理、完善内部控制制度,及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
 及时向领导和有关部门提交审计报告;
 及时总结审计中存在的问题,并针对问题提出改进建议,为领导决策服务;
 对审计报告和工作底稿进行分类建档保管;


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