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东北财经大学会计研究动态(DOC 26页)

所属分类:内部管理

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资料简介:

会计基本理论
股权制衡如何影响经营性应计的可靠性——关联交易视角......3
运用公允价值应关注的问题......3
共同知识视角下公允价值应用范围扩展......4
逆向会计职业判断:成因探析及应对策略选择......4
会计准则与制度
我国企业无形资产减值及其信息报告......6
财务报告舞弊特征研究的实证发现:文献综述与评论......6
新准则下担保企业的会计处理探讨......7
企业会计准则实施情况分析与研究......7
由*ST宝龙案例探析接受捐赠会计处理......8
财务管理
我国市场化发展进程与上市公司盈余管理研究......8
公司财务目标函数:批判与修正......12
金融危机对我国企业财务运行的影响及启示......13
管理者过度自信、企业扩张与财务困境......10
我国上市公司基于EVA的并购绩效研究......10
管理者背景特征与企业的过度投资行为......11
金字塔控制结构与股权制衡效应......11
金融危机下财政支持中小企业发展的对策......12
审计
符合公认标准的战略审计概念构建......14
资源环境审计:问题与对策......14
注册会计师职业责任鉴定人五个问题分析......15
浅析价值管理在建设项目绩效审计中的应用......15
公司治理
股票期权与限制性股票股权激励方式的比较研究......17
董事会规模的治理效应研究——基于业绩波动的新解释......17
公司治理与会计标准执行机制......18
外部治理环境与公司内部治理结构效应比较......18
公司治理与股权融资成本......19
公司治理结构与盈余管理——来自中国上市公司的经验证据......19
内部控制与风险管理
公司治理视角的内部控制——基于审计委员会的分析......21
美国内部控制审计制度的理论分析及启示......21
SOX后美国公众公司内部控制规范体系演进的经验借鉴......22
广西联通建立预算趋准机制......22

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企业变革的框架之组织与实施新制度的思想准备(PPT 38页)

内部控制与风险管理讲座(PPT 105页)

某液压公司管理诊断报告(PPT 122页)

NIKE货品管理理念简介(PPT 58页)

某投资集团内部管理诊断报告(PPT 63页)

某企业内部培训管理程序(11个doc)

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