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内部审计在风险治理控制作用专题贴(doc 43页)

所属分类:公司治理

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资料简介:

内部审计在风险治理控制作用专题贴内容提要:
发贴旨在:
1、让广大考友能相对提高看到所有讨论、求救的贴。
2、给考友提供一个相关知识的讨论区,便于知识的集结与统一。
   欢迎广大考友在此发贴讨论、交流。
附求助发贴模式:[求助]  习题来源,页码(行),引用文字,疑问点.
例:
1.[求助]兆泰中英文对照,P13,"审计委员会具有许多服务功能........",请问:审计委员会....?
2.[求助]:某年IIA模拟题,第道,"....."
[考友]1、以下哪项审计技术可以对电脑交易进行连续监测和分析,以便开展详细的审计?
A.综合测试应用程序 (整体测试法)         B.并行程序
C.测试数据           D.内设审计例行程序
解题思路:
正确答案是A。此题重点要抓住“连续”一词。四个选项中前三个选项是关于计算机审计的具体审计技术,而选项D是程序而不是技术,应首先排除。而前三个选项中只有综合测试应用程序中(也称整体测试法)允许对系统的功能进行持续的测试,因此对被测试的程序在使用的整个期间里提供了更大的保证

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基于利益相关者理论的公司治理方案(pdf 71页)

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