精品资料网 >> 企业管理 >> 采购管理 >> 资料信息

采购与付款内部控制制度(DOC 7页)

所属分类:采购管理

文件大小:8 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

第一节 总    则
    第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司 或公司)物资采购与付款环节的内部控制,堵塞采购漏洞,减少采购风险,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资(包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料)以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为,付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离,其中包括:
(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;

..............................

上一篇:某公司采购员(一级)行为标准(DOC 5页)

下一篇:采购系统与售后服务系统工作对接管理办法

公司采购管理表格(22个doc)

选择采购模式课件(ppt 46页)

采购管理操作手册(DOCX 73页)

采购申请业务(DOC 37页)

某企业的采购策略管理方案(doc 6页)

超市采购管理手册(DOC 37页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1