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內部控制制度(采购及付款循环)(doc 19页)

所属分类:采购管理

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资料简介:

1. 总则
1.1. 制定目的
为促使本公司「内部控制」(Internal Control)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。
1.2. 适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。
1.3. 权责单位
资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。
2. 采购及付款循环
2.1. 循环图
【见】(数据1)「采购及付款循环图」。
2.2. 循环作业
本循环之各项作业:
1) 请购作业(CP101),另订之。
2) 采购作业(CP102),另订之。
3) 进口作业(CP103),另订之。
4) 验收作业(CP104),另订之。
………………
..............................

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