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内部质量审核检查记录表(doc 31页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

内部质量审核检查记录表目录:
受审核部门:总经理  
受审核部门:管理者代表  
受审核部门:生产物资副总
受审核部门:生产办 
受审核部门:技术部
受审核部门:公司办
受审核部门:生产部
……
受审核部门:总经理
审核内容及方法
组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问)
组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证)
如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问)
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的范围内实现?(询问)
..............................

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质量审查程序汇总(44个 doc)

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出口产品企业质量体系评审表(doc 6页)

某企业产品所含化学物质的调查报告(pdf 37页)

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