某食品公司内部质量审核控制程序(doc 5页)
所属分类:质量审查
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1.0 目的
根据公司质量手册的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。
2.0 适用范围
适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。
3.0 职责
3.1 管理者代表负责组织实施内部质量审核并监督审核所发现问题的处理。
3.2 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核并提出对不合格的纠正和改进措施及其实施计划。
3.3 审核小组组长负责主持进行内部质量审核并出具《内部质量审核报告》。
3.4 内审员负责进行内部质量审核,并出具《内部质量审核不符合报告单》,与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。
4.0 工作程序
4.1 年度审核计划的制订
4.1.1 每年1月份管理者代表拟定《年度内部质量审核计划》,并报董事长批准。该计划应包括质量体系每一部分(或过程)之审核,且每年至少进行一次。
4.1.2 年度内部质量审核计划的内容:
a) 审核的范围;
b) 审核时间安排;
c) 审核的频次(可根据需要安排)等。
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