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某公司不合格品管理程序(doc 5页)

所属分类:质量控制

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资料简介:

某公司不合格品管理程序目录:
1、目的
2、范围
3、职责
4、工作过程和方法
5、相关文件

 


某公司不合格品管理程序内容提要:
各种原辅材料、在制品、半成品、产品和客户退货等,由供应中心仓管员或各工厂的检测人员给予检验判定,并提出处理意见,主管领导批准。
对于储存过程中由于超过保存期或在保存期内受到损坏的原辅材料、半成品、成品和各类物资,由仓库保管员提出《复检申请》,检测人员鉴定后,提出处理意见,主管领导审批。
对于客户退回的产品,由仓库保管员提出《复检申请》,品管科检验人员判定,提出处理意见,主管领导审批。
判定为不合格品的原辅料、半成品、成品、各类物资,由仓管员或车间依检验结果予以标识。
检验不合格的外购材料,由供应中心或各工厂采取隔离措施,不能混放在一起。
制程检验、产品检验和客户退货的不合格品由生产车间采取隔离措施,并提供不合格品放置区。


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