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某公司内审检查表(doc 9页)

所属分类:质量审查

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资料简介:

某公司内审检查表内容摘要:
检查内容:
一、质量管理体系总要求
1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去?
2. 请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了哪几个大的过程?
3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程,以确保其有效运行。
4. 公司选择了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制?
二、文件要求总则
1. 请问公司建立文件化的质量管理体系,都包括哪些文件?
2. 本公司共编制了多少个程序文件?其中哪几个程序文件是ISO9001:2000标准要求必须编制的?
3. 文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的?
三、质量手册
1. 本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么?
2. 本公司的《质量手册》是纳入了程度文件的内容还是对程序的引用?
3. 本公司的《质量手册》是否符合了GB/T19001-2000标准的全部内容?如有删减,删减了什么内容,为什么删减?
4. 本公司《质量手册》是谁编制?谁审核?谁批准?
5. 《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点?
6. 《质量手册》是否经评审?有不适宜的地方如何进行修改?

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质量管理_统计过程控制(ppt 33页)

建设工程项目质量控制(ppt 183页)

住宿、餐饮和娱乐业环境管理体系审核作业指导书(pdf 10页)

化学原料及学制品制造业环境体系审核作业书(doc 36页)

质量体系内部审核(doc 5页)

过程审核培训教材(doc 47页)

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