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通信企业内部控制与内部审计(ppt 101页)

所属分类:通信财务管理

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资料简介:

通信企业内部控制与内部审计目录:
一、企业内部控制的全面分析
二、内部控制的发展历程及我国企业内控现状
三、我国企业的内部控制现状
四、风险与内控的关系
五、风险的控制:
六、内部控制的类型:
七、企业所有者与经营者对内控目标的需求分析
八、不同产权结构下内部控制效率的分析:
九、内部控制局限性的理性分析
十、如何建立和完善内部控制制度
十一、内部控制评价标准体系框架的建立
十二、基本业务的内部控制
十三、采购与付款的内部控制
十四、人工成本的控制
十五、货币资金的内部控制
十六、内部审计与内部控制
十七、内部控制审计与组织效率:
十八、论改进我国企业内部控制——由"亚细亚"失败引发的思考
十九、从海尔的发展历程看企业内部控制环境建设
二十、内部会计控制规范──基本规范(试行)
……

 


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