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工程跟踪审计方案(doc 54页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

目录


一、成立项目组成员及确定项目审核目标
1、确定审计目标
2、审计原则
二、结算审核实施计划
1、审计依据
2、审计服务工作程序
3、结算审核关键环节
4、结算审核方法
5、结算审核中的复核方法
6、结算审核时应注意的问题及要掌握的要领
7、结算审核人员的素质要求
8、结算审核的有效控制方法及措施
9、结算审核工作流程
三、具体工作及项目特征判定
1、合同管理
2、工程进度款的审核
3、主要材料、大型设备选购定价
4、主要隐蔽跟踪及工程验收
5、工程变更、签证的确认
6、索赔费用的审核
7、项目成本管理
四、企业内部管理实施细则及保障措施
1、固定结算审核实施周期保障措施
2、廉洁措施
3、与委托人及上级审计机关的沟通及配合
4、保密措施
5、档案管理
6、审计结论回访及总结
7、服务承诺


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审计案例实训指导书(doc 44页)

检验机构内审员培训课程(PPT 55页)

审计案例培训课件(ppt 43页)

投资与筹资审计概述培训课件(ppt 35页)

实质性测试审计程序课件(PPT 157页)

审计证据的性质(PPT 118页)

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