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某保险股份有限公司内部审计工作实施细则(DOCX 52页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

第一章 总则
第三章 后续审计程序
第三章 实施阶段
第三章 审计人员管理
第三章 审计档案的分类及内容
第三章 附则
第二章 一般原则
第二章 回避原则
第二章 审计人员从业条件
第二章 管理体制及其工作职责
第二章 计划阶段
第五章 附则
..............................

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宁波某电子公司审计报告(pdf 57页)

审计报告概述(ppt 48页)

货币资金审计(PPT 85页)

TS内审教材(ppt 65页)

终结审计和审计报告(doc 21页)

审计计划、重要性及审计风险(DOC 13页)

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