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所属分类:内部审计
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主要内容一、 审核概论二、 审核策划三、 审核实施四、 审核报告五、纠正措施与结果跟踪六、 产品审核七、过程审核
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风险导向审计资料(doc 7页)
<<审计>>的同步练习题(doc 15页)
流动资产审计(ppt 60页)
审计报告规范文本(doc 21)
存货和固定资产循环审计(ppt 59页)
内部审计学之信息系统控制与审计(PPT 100页)
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