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某公司审计报告(PPT 101页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

非同一控制下企业合并取得
非同一控制下企业合并导致的的现金净额增加
非同一控制下企业合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额。
非同一控制下企业合并资产评估增值[注]
非应税收入的影响
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分
非流动负债
非流动负债合计
非流动负债:
非流动资产
非流动资产合计
非流动资产处置利得合计
非流动资产处置损失合计
非流动资产:
非经常性损益
非货币性资产交换损益
项目
项目名称
项目建设补贴
预付土地拆迁款[注1]
预付土地款
预付款项
预付股权收购款[注2]
预付设备及工程款
预提未收到的银行存款利息
预收款项
预算数
预缴企业所得税
预计负债
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(一)基本每股收益
(一)综合收益总额
(三)利润分配
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
(二)所有者投入和减少资本
(二)稀释每股收益
(五)专项储备
(六)其他
(四)所有者权益内部结转
..............................

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注册会计师审计之审计证据(ppt 71页)

审计人员法律责任学习教材(ppt 39页)

审计学讲义(PPT 95页)

某公司内部审计制度(pdf 9页)

某省审计工作总结会议内容(doc 18页)

ISO9001内审员教程(PPT 87页)

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