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某公司内部审计制度(pdf 9页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司内部审计制度目录:
第一章 总则
第二章 内部审计机构和内部审计人员
第三章 内部审计机构的职责和权限
第四章 公司内部审计的主要任务
第五章 内部审计工作程序
第六章 信息披露
第七章 监督管理与违规处理
第八章 附则

 

 


某公司内部审计制度内容提要:
    内部审计人员应当具备下列基本能力和素养:
(一)具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识;
(二)掌握内部审计准则及内部审计程序;
(三)通晓内部审计内容及内部审计操作技术;
(四)熟悉公司业务经营及经济业务知识;
(五)了解公司管理制度及财务会计原则;
(六)较强的沟通协调能力与被审计单位进行有效沟通。
内部审计人员应通过后续教育不断提高自身专业能力和素养,以保证内部审计工作质量。


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我国审计的组织形式(ppt 74页)

财务内部审计简介(ppt 185页)

如何提高安全管理体系内审质量 (PPT 120页)

审计要点培训资料(doc 30页)

内部审计之会计审计法规(ppt 192页)

筹资与投资业务循环审计教学讲义(ppt 27页)

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