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所属分类:内部审计
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受审核部门 审核依据 审核时间条款号 核 查 内 容 核 查 记 录..............................
上一篇:某集团内审检查表(DOC 40页)
下一篇:某电器有限公司年度内审计划方案(DOC 37页
风险管理与审计程序(ppt 23页)
某公司审计问题案例分析(ppt 67页)
审计人员继续教育专项审计调查(ppt 56页)
企业审计条例概述(doc 4页)
注册会计师审计大纲(doc 9页)
审计准则与审计法律责任概论(ppt 52页)
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